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공통공시 총괄(2025년 예산기준)

공통공시 총괄

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다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

공통공시 총괄 에 대한 표이고 항목, `25년도, 전년(`24년), 유형평균으로 구성된 목록입니다
항목 `25년도 전년(’24년)
유형평균
① 예산규모 1 - 1 예산 규모
* 통합회계
180,164억 171,431억
152,329억
  • (회계별) 일반회계 133,198억, 공기업 특별회계 8,718억, 기타특별회계 24,915억, 기금 13,333억
  • 전년대비 약 8,733억 증가했으며, 동일 유형 지자체 평균보다 높은 수준입니다.
1 - 2 세입예산(재원별)
* 일반회계
133,198억 125,903억
106,703억
  • (재원별 세입 예산) 보조금 54,054억, 지방세 51,288억, 지방교부세 15,776억 등 입니다.
1 - 3 세출예산(분야별)
* 일반회계
133,198억 125,903억
106,703억
  • (분야별 세출 예산) 사회복지 63,061억, 일반공공행정 16,636억, 교통 및 물류 11,401억, 교육 9,901억 등 입니다.
1 - 4 지역통합재정통계
* 통합회계
29조 3,765억 27조 9,816억
23조 8,990억
  • 우리시 및 우리시 공사·공단, 출자·출연기관, 교육청을 포함한 지역 통합 예산규모는 29조 3,765억으로 전년 대비 약 1조 3,949억 증가했으며, 유형평균 대비 5조 4,775억 높은 수준입니다.
②재정여건 2 - 1 재정자립도
* 일반회계
38.38% 40.84%
54.28%
  • 재정자립도는 세입 중 스스로 마련한 재원(지방세+세외수입)의 비율로 스스로 살림을 꾸릴 수있는 능력을 나타냅니다. 우리시의 ’25년 재정자립도는 38.38%로 전년대비 2.46%p 하락하였고, 유형평균에 비해 낮은 편입니다
2 - 2 재정자주도
* 일반회계
50.59% 51.81%
62.92%
  • 재정자주도는 세입 중 자율적으로 용처를 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율입니다. 우리시의’25년 재정자주도는 50.59%로 전년대비 1.22%p 하락했으며 유형평균에 비해 낮은 편입니다.
2 - 3 통합재정수지
* 통합회계
적자(-4,554억) -3,533억
-3,069억
  • 통합재정수지란 지자체가 직접 관리하는 일반회계, 특별회계 기금을 포함한 전체 재정활동의순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로, 올해 우리시의 통합재정수지는 4,554억 적자이며 작년보다는 악화되었고, 동일 지자체 유형평균에 비해 적자폭은 큰 편입니다.
③ 재정운용계획 3 - 1 중기지방재정계획
* 통합회계
항목별 공시내용 참조
  • 중기지방재정계획 상 우리시 예산은 ’25년19조 643억, ~ ’29년21조 190억으로 연평균 2.5% 증가하고 있습니다.
3 - 2 성인지예산 항목별 공시내용 참조
  • 우리시는 ’25년 총 210개 사업(총 예산 8,406억)에 대해 여성-남성에 미칠 영향을 분석하여 예산을 편성하였습니다.
3 - 3 주민참여예산 항목별 공시내용 참조
  • 우리지자체는 ’25년 총 60개 사업(총 예산 46억)에 주민이 참여하여 예산을 편성하였습니다. 대표적인 사업으로는 대연교 고가하부 화단 조성 사업, 신해운대역 인근 입체적 조명 벽화 설치 사업 등이 있습니다.
3 - 4 성과계획서
* 일반회계+기타특별회계
항목별 공시내용 참조
3 - 5 재정운용상황개요서
* 일반회계
항목별 공시내용 참조
3 - 6 국외여비 편성현황
* 일반회계+기타특별회계
47억 45억
37.4억
  • 우리시는 ’25년 국외 업무수행을 위해 약 21억, 공무원 국외 훈련을 위해 약 26억원, 총 47억원을 국외여비로 편성하였으며 전년 대비 약 2억원 증가하였습니다.
3 - 7 행사・축제경비 편성현황
* 일반회계
457억 222억
275.1억
  • 우리시에서 ’25년 개최하고자 하는 행사와 축제를 위해 편성한 예산은 총 457억원으로 전년 대비 약 235억원 증가하였으며, 동일 유형 지자체 평균보다는 매우 높은 수준입니다.
3 - 8 업무추진비
* 일반회계+기타특별회계
33억 32억
30.9억
  • 우리시의 ’25년 시장·부시장·실국장 및 읍면동장 등의 기관운영업무추진비는 11억,시책업무추진비는 22억으로 전년과 비슷한 수준이며, 유형평균보다 높은 수준입니다.
3 - 9 지방의회 관련경비
* 일반회계
10.5억 10.1억
9.4억
  • 우리시에서 ’25년 지방의회의 운영 및 업무추진, 의원 국외여비 등을 위해 편성한 예산은 10.5억입니다.전년대비 4천만원 증가했으며, 유형평균 9.4억에 비해서는 높은 수준입니다.
3 - 10 지방보조금
* 일반회계+기타특별회계
1,071억 901억
2,033억
  • 우리시가 ’25년 편성한 지방보조금 예산 편성액은 총 1,071억으로 전년 대비 약170억 증가했고,동일 유형 지자체 평균 2,033억에 비해서는 매우 낮은 수준입니다.
3 - 11 사회보장적 수혜금(현금성복지비)
* 일반회계+기타특별회계
0억 0억
115억
  • 우리시가 ’25년 사회보장적 현금성 수혜금 및 물품 지원을 위해 지방재원을 활용하여 편성한예산(301-03)은 0원입니다.
3 - 12 1인당 기준경비 편성현황
* 통합회계
항목별 공시내용 참조
  • 우리시가 ’25년 맞춤형복지제도시행경비를 위해 편성한 예산은 147억, 공무원 일·숙직비를 위해 편성한 예산은 1억 2천, 통장·이장·반장활동보상금을 위해 편성한 예산은 295억입니다.
3 - 13 예비비 편성현황
* 일반회계
954억(일반예비비) 957억
428억
  • 우리시가 ’25년 편성한 일반예비비는 954억으로 일반회계 예산 총액의 약 0.72%이며, 재해·재난목적으로 편성한 예비비는 0원입니다.
④재정운용성과 4 - 1 보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화) 해당없음
4 - 2 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충) 해당없음
4 - 3 지방교부세 감액 현황 해당없음
4 - 4 지방교부세 인센티브 현황 4.3억
  • 우리시는 ’25년 지방재정대상에서 우수한 성적을 거두어 ’25년 교부세 4.3억원이 증액되었습니다.

※ 예산기준 재정공시 자료는 당초예산 총계 기준으로 작성되었으며, 대상 회계는 각 항목별 표시사항 참고

※ 각 유형평균은 2월 24일 기준으로 산출되었으며, 통합재정 개요 작업 결과 수정될 수 있습니다.

자료관리 담당부서

예산담당관실
051-888-1241
최근 업데이트
2025-03-05

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