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재정성과/평가(2016년 결산기준)

재정성과

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성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

  • 부산시는 본 회계연도의 ‘사람과 기술, 문화로 융성화는 부산’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(28개)-정책사업목표(196개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
  • 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 196개의 정책사업목표와 402개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.
부산시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

부산시 성과지표 달성현황 에 대한 표이고 실국명, 전략목표수, 정책사업목표, 성과달성도, 결산액, 전년도 결산액, 비교증감 으로 구성된 목록입니다
실국명 성과목표 결산액
전략 목표수 정책사업목표 성과달성도 결산액 전년도 결산액 비교증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
28 196 402 55 327 20 9,874,747 9,347,941 526,806
시의회사무처 1 1 3 0 3 0 13,752 13,130 622
시정혁신본부 1 4 7 0 7 0 9,918 8,611 1,308
대변인 1 2 2 0 2 0 3,977 3,955 23
시민소통관 1 4 8 1 6 1 13,625 11,986 1,640
감사관 1 3 7 0 7 0 595 562 33
기획행정관 1 14 20 4 16 0 851,043 818,401 32,642
기획관리실 1 6 16 1 12 3 1,235,949 1,115,190 120,759
시민안전실 1 8 14 1 13 0 231,838 251,215 △19,377
도시계획실 1 6 14 3 10 1 129,562 141,617 △12,055
서부산개발본부 1 10 20 1 18 1 342,833 413,002 △70,169
신공항지원본부 1 1 2 0 2 0 1,187 0 1,187
사회복지국 1 6 13 2 9 2 2,545,621 2,381,557 164,063
여성가족국 1 11 26 2 24 0 705,000 676,545 28,456
건강체육국 1 8 17 3 14 0 253,432 231,046 22,386
기후환경국 1 16 28 5 20 3 225,264 244,262 △18,999
교통국 1 13 25 3 22 0 1,677,572 1,786,138 △108,566
창조도시국 1 5 10 1 9 0 221,600 263,190 △41,590
일자리경제본부 1 9 15 4 10 1 243,927 210,999 32,928
산업통상국 1 8 19 4 11 4 113,556 91,560 21,997
신성장산업국 1 7 17 5 12 0 87,894 77,119 10,775
문화관광국 1 13 30 6 24 0 285,651 231,743 53,909
해양수산국 1 15 31 3 26 2 101,058 95,873 5,186
소방안전본부 1 20 43 4 39 0 514,426 218,361 296,065
인재개발원 1 1 3 0 3 0 8,362 9,182 △820
보건환경연구원 1 1 3 1 2 0 13,893 13,042 851
농업기술센터 1 1 2 0 0 2 5,690 5,948 △258
건설본부 1 1 2 1 1 0 13,753 10,105 3,648
낙동강관리본부 1 2 5 0 5 0 23,770 23,603 166

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복식부기 재무제표
  • 본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

복식부기 재무제표 이고 구분, 2015년, 2016년, 증감, 유사지자체 평균 으로 구성된 목록입니다
구분 2014년 2015년 증감 유사지자체 평균
자산 총계 41,776,396 43,249,426 1,473,030 38,416,784
부채 총계 3,602,334 3,893,789 291,455 2,638,387
비용 총계 8,778,775 8,670,213 -108,562 7,235,934
수익 총계 8,038,984 8,335,452 296,468 6,750,427

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복식부기 재무제표 항목

  • 재무제표
  • 재무제표에 대한 주석
  • 필수 보충정보
  • 부속 명세서
기금 성과분석결과
  • 기금성과분석이란 기금운용의 투명성・효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 부산시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.
기금 성과분석결과 에 대한 표이고 구분, 우리 자치단체, 유사 자치단체 평균, 배점, 지표의 의미 로 구성된 목록입니다
구 분 우리
자치
단체
유사
지방자치
단체평균
배점 지표의 의미
합계 83.17 86.06 104
분석항목 기금정비율
(기금 금액 기준)
7 11 15 일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율
기금정비율
(기금 수 기준)
11 11.59 15 자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력을 평가
타 회계(일반·기타특별)의존율 4.24 4.60 5 기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
계획 대비 기금 집행률 11.46 11.25 15 당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
경상적 경비 비율 5 4.99 5 기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
일몰제 적용률 10 9.76 10 전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율
채권 관리 적정성 15 14.80 15 해당연도까지 기한도래된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
위원회 운영의 적정성 18.47 16.42 20 기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
가점 1 1.65 4 불필요한 기금 폐지, 유사기금 통합(3점), 통합관리기금 설치(1점)
재정분석 결과
재정분석 결과 표 에 대한 표이고 분야, 해당자치단체, 전국평균, 유사지자체평균 으로 구성된 목록입니다
분야(분석지표) 해당자치단체 전국평균 유사지자체평균
Ⅰ.재정 건전성 1. 통합재정수지비율 -0.94% 5.52% 3.02%
2. 경상수지비율 68.41% 68.14% 68.45%
3. 관리채무비율 21.75% 9.33% 18.65%
4. 환금자산대비 부채비율 264.89% 53.74% 123.42%
5. 통합유동부채비율  36.32% 26.10% 30.09%
6. 공기업부채비율 39.18% 57.93% 48.43%
7. 총자본대비영업이익률 -0.75% -0.59% -0.20%
Ⅱ. 재정 효율성 8. 지방세수입비율  39.12% 24.11% 39.27%
8-1. 지방세수입 증감률  10.55% 11.54% 13.44%
9. 경상세외수입비율  0.87% 1.78% 1.28%
9-1. 경상세외수입 증감률  9.11% 6.23% 7.52%
10. 지방세징수율 97.29% 97.30% 97.33%
10-1. 지방세징수율 제고율 0.9956% 0.9997% 0.9988%
11. 지방세체납액관리비율 2.08% 1.87% 2.91%
11-1. 지방세체납액 증감률 34.01% 21.36% 28.09%
12. 세외수입체납액관리비율  0.23% 1.23% 0.27%
12-1. 세외수입체납액 증감률 22.03% 12.37% -30.62%
13. 탄력세율 적용노력도 1.0000 0.9994% 0.9998%
14. 지방보조금비율 2.53% 7.55% 3.81%
14-1. 지방보조금 증감률 6.39% 3.71% 16.00%
15. 출자․출연․전출금비율  6.04% 2.48% 3.44%
15-1. 출자․출연․전출금 증감률  -9.41% 0.64% -8.62%
16. 지방의회경비 절감노력도 95.41% 97.76% 96.75%
17. 업무추진비 절감노력도 87.18% 79.72% 82.96%
18. 행사축제경비 비율 0.20% 0.45% 0.30%
18-1. 행사축제경비 증감률 -2.09% 2.26% 1.54%
19. 민간위탁금비율 증감률 -0.16% -5.97% 3.05%
재정건전화계획 및 이행현황
  • 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.
  • 부산시는 2016년도 해당사항이 없습니다.
성인지 결산현황
  • 성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.
    일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.
  • 성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 부산시의 2016년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

성인지 결산현황 에 대한 표이고 구분, 예산현액, 집행액, 집행률 로 구성된 목록입니다
구분 예산현액 집행액 집행률(%)
총계 186,738 186,013 99.61
여성정책추진사업 19,620 19,592 99.86
성별영향분석평가사업 152,086 151,458 99.59
자치단체 특화사업 15,032 14,963 99.54
  • 2016년 성인지결산 기준
  • 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요. 링크 바로가기
행사·축제 원가회계 정보
  • 행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.
    작년 부산시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.
총괄현황(광역 5천만원)

(단위 : 건, 천원)

총괄현황(광역 5천만원) 에 대한 표이고 연도별, 전체행사축제현황, 집행액 5천만원 이상, 집행액 5천만원 미만 으로 구성된 목록입니다
연도별 전체 행사·축제 현황 집행액 5천만원 이상 집행액 5천만원 미만
건수 집행액 건수 집행액 순원가 건수 집행액 순원가
당해연도(‘16) 123 40,177,839 71 39,192,858 32,777,045 52 984,981 971,644
전년도(‘15) 95 30,807,004 64 30,080,129 26,274,486 31 726,876 716,876
증감 28 9,370,835 7 9,112,730 6,502,558 21 258,105 254,769

청사신축 원가회계 정보
  • 청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대・호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.
  • 부산시는 2016년도 해당사항이 없습니다.
  • 작년 부산시에서 추진한 청사신축 현황은 해당사항이 없습니다.
수의계약 현황
  • 우리 부산시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

수의계약 현황 에 대한 표이고 1,000만원 이상 총계약 실적, 1,000만원 이상 수의계약 실적, 비율, 비고 로 구성된 목록입니다
1,000만원 이상
총계약 실적(A)
1,000만원 이상
수의계약 실적(B)
비율(B/A) 비고
건수 금액 건수 금액 건수 금액
3,352 457,402 366 7,380 10.92 1.61  

대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

연도별 수의계약 현황 에 대한 표이고 구분, 연도별 로 구성된 목록입니다
구분 연도별
2012 2013 2014 2015 2016
수의계약 실적 건수 199 179 186 307 366
금액 9,967 5,992 4,076 6,036 7,380
연도별 수의계약 현황(단위:백만원)
            2012년 : 금액 9,967, 건수 199
            2013년 : 금액 5,992, 건수 179
            2014년 : 금액 4,076, 건수 186
            2015년 : 금액 6,036, 건수 307
            2016년 : 금액 7,380, 건수 366
자치단체 공공시설물 운영 현황
  • 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원 이상)

공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치단체 공공시설물 시설현황에 관한 표 이고 자치단체명, 시설유형, 시설구분, 시설명, 건립일, 건물면적(㎡), 토지면적(㎡) 로 구성된 목록입니다
자치단체명 시설유형 시설구분 시설명 건립일 건물면적(㎡) 토지면적(㎡)
부산광역시 문 화 문화예술회관 부산문화회관 1988.07.25 44,099 48,424
문 화 문화예술회관 영화의 전당 2011.09.28 54,335 32,137
문 화 미술관 부산시립미술관 1998.03.20 22,826 27,191
문 화 박물관 복천박물관 1996.02.26 7,798 56,334
체 육 육상경기장 아시아드주경기장 2001.09.01 103,163 114,098
체 육 체육관 사직실내체육관 1985.08.28 31,041 25,901
체 육 수영장 종합운동장실내수영장 1989.02.01 18,149 25,411
체 육 요트장 요트경기장 1986.04.03 14,013 138,561
체 육 체육관 강서체육공원 체육관 2002.08.01 21,440 12,236
체 육 체육관 기장체육관 2002.08.01 21,471 61,135
체 육 싸이클경기장 금정체육공원 2002.07.31 36,542 19,769
체 육 체육관 금정체육공원 2002.07.31 21,075 7,354
체 육 테니스장 금정체육공원 2002.07.31 7,867 2,630
공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

자치단체 공공시설물 운영현황에 관한 표 이고 시설명,운영방식,관리인력,연간이용인원,자산가치 변동현환(건립비용,감가상각비,감가상각비 누계,잔존가액,내용연수),운영비용(A),운영수익(B),순수익(C=B-A) 으로 구성된 목록입니다
시설명 운영방식 관리인력 연간이용인원 자산가치 변동현황 운영비용(A) 운영수익(B) 순수익(C=B-A)
건립비용 감가상각비 감가상각비 누계 잔존가액 내용연수
부산문화회관 위탁 54 240,000 44,600 913 28,854 15,746 40 7,400 1,300 -6,100
영화의 전당 위탁 48 838,906 167,850 3,371 17,134 150,716 40 12,024 4,035 -7,989
부산시립미술관 직영 47 556,713 41,192 154 23,975 17,217 40 7,384 337 -7,047
복천박물관 직영 24 192,005 43,447 33 707 42,740 40 2,523 - -2,523
아시아드주경기장 직영 68 636,086 230,612 1,265 19,398 211,214 40 4,361 4,267 -94
사직실내체육관 직영 20 980,659 22,953 236 7,421 15,532 40 2,262 636 -1,626
종합운동장실내수영장 직영 42 690,717 23,090 185 5,162 17,928 40 3,866 1,934 -1,932
요트경기장 직영 34 323,213 70,826 44 1,264 69,562 40 3,316 1,979 -1,337
강서체육공원 체육관 직영 25 819,402 32,931 28 412 32,519 40 2,492 861 -1,631
기장체육관 직영 20 145,182 48,010 282 4,070 43,940 40 1,139 126 -1,013
금정체육공원(싸이클경기장) 위탁 84 332,378 75,232 1,880 28,212 47,020 40 27,855 28,413 558
금정체육공원(체육관) 위탁 8 302,139 41,800 1,045 15,675 26,125 40 2,073 2,231 158
금정체육공원(테니스장) 위탁 5 28,038 35,600 890 13,350 22,250 40 160 501 341
예산낭비신고 접수·처리 현황
  • 자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’16.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

예산낭비신고 접수·처리 현황 표 이고 총 접수 건수, 접수내역,조치결과(타당한 신고) 로 구성된 목록입니다
총 접수 건수 접수내역 조치결과(타당한 신고) 예산절감(낭비)액
국민신문고 홈페이지 서면 등 타당한 신고 타당성 없는 신고 무관한 신고 조치완료 진행중
24 24 - - 24 1 10 13 1 1 - -
  • 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황
    • 성과금 : 해당없음
    • 격려금 : 5건, 5명, 500천원(건당 100천원)
    • 사례금 : 6건, 6명, 180천원(건당 30천원)
조정교부금 교부 실적
  • 조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.
  • 2016년도에 우리 부산시가 관할 16개 기초자치단체에 교부한 일반조정교부금 총액은 624,237백만원입니다(자치구 일반조정교부금 593,844백만원, 시·군 일반조정교부금 30,393백만원)
  • 자치구 조정교부금
    • 교부주체와 객체 : 특별·광역시가 관할 자치구에 교부하는 재원
    • 일반조정교부금 : 자치구별 재정수요와 재정수입의 차이(재정 부족액)에 일정 비율을 적용하여 분배 ⇒ 재정수요가 클수록, 재정수입이 작을수록(재정 부족액이 클수록) 조정교부금이 커짐
  • 시·군 조정교부금
    • 교부주체와 객체 : 광역시·도가 관할 시·군에 교부하는 재원
    • 일반조정교부금 : 재원의 50%는 인구수, 30%는 시·도세 징수실적, 20%는 재정력 지수에 따라 분배 ⇒ 인구가 많을수록, 징수실적이 많을수록, 재정력이 약할수록 조정교부금이 커짐

※ 다만, 조정교부금의 구성(일반조정교부금(90%) + 특별조정교부금(10%)), 특별조정교부금 교부기준(재해, 공공시설의 신설․복구․보수 등 일반조정교부금 산정방식에는 반영할 수 없는 특별한 재정수요가 있다고 인정되는 경우)은 양자가 같습니다.

부산광역시 자치구 일반조정교부금 교부현황(16년 결산기준)

자치구별 일반조정교부금 교부액

(단위 : 백만원)

자치구별 일반조정교부금 교부액 표 이고 자치구, 기준재정 수요액(A), 기준재정 수입액(B), 재정부족액(C=A-B), 조정률(D), 산정액(E=C*D), 감액 또는 보전액(F), 최종 산정액G=(E±F) 로 구성 으로 구성된 목록입니다
자치구 기준재정 수요액(A) 기준재정 수입액(B) 재정부족액(C=A-B) 조정률(D) 산정액(E=C*D) 감액 또는 보전액(F) 최종 산정액G=(E±F) 비고
면허세보전분
1,616,910 630,380 986,530 - 561,076 0 561,076 12,320
중구 71,152 21,240 49,912 56.87% 28,387 - 28,387 175
서구 98,816 15,255 83,561 56.87% 47,524 - 47,524 317
동구 87,912 21,414 66,498 56.87% 37,820 - 37,820 258
영도구 98,922 14,730 84,192 56.87% 47,883 - 47,883 346
부산진구 136,475 66,707 69,768 56.87% 39,679 - 39,679 1,288
동래구 109,289 40,351 68,938 56.87% 39,207 - 39,207 996
남구 119,850 45,850 74,000 56.87% 42,087 - 42,087 1,028
북구 112,315 34,126 78,189 56.87% 44,469 - 44,469 1,102
해운대구 144,523 89,241 55,282 56.87% 31,441 - 31,441 1,909
사하구 126,664 48,785 77,879 56.87% 44,293 - 44,293 1,199
금정구 115,837 43,508 72,329 56.87% 41,136 - 41,136 902
강서구 100,421 79,001 21,420 56.87% 12,183 - 12,183 490
연제구 95,232 34,870 60,362 56.87% 34,330 - 34,330 769
수영구 91,680 28,969 62,711 56.87% 35,666 - 35,666 641
사상구 107,822 46,333 61,489 56.87% 34,971 - 34,971 900

※ 본예산 기준 조정률에 따른 산정내역이며, 구성항목별 합계 및 차감금액은 소수점이하 단수 조정으로 상이할 수 있음.


자치구 조정교부금 재원(세원 기준) 및 일반조정교부금 규모

(단위 : 백만원)

자치구 조정교부금 재원(세원 기준) 및 일반조정교부금 규모에 관한 표 이고 지방세 세목별,징수(추계)액(A), 조정교부율(B), 산정액(C=A*B), 일반교부율(D), 최종 산정액(E=C*D) 으로 구성된 목록입니다
지방세 세목별 징수(추계)액(A) 조정교부율(B) 산정액(C=A*B) 일반교부율(D) 최종 산정액(E=C*D)
3,129,089 - 653,980 - 588,582
보통세 취득세 1,207,507 20.90% 252,369 90% 227,132
레저세 106,779 20.90% 22,317 90% 20,085
담배소비세 222,022 20.90% 46,403 90% 41,762
주민세 25,390 20.90% 5,306 90% 4,776
재산세
(도시지역분)
0 20.90% 0 90% 0
지방소득세 614,548 20.90% 128,440 90% 115,597
자동차세
(주행분, 소유분)
507,926 20.90% 106,157 90% 95,541
지방소비세 444,917 20.90% 92,988 90% 83,689

※ 구성항목별 합계 및 차감금액은 소수점이하 단수 조정으로 상이할 수 있음.


자치구 조정교부금 재원(자치구 기준)

(단위 : 백만원)

자치구 조정교부금 재원(자치구 기준)에 관한 표 이고 징수(추계)액합계(∑A∼H), 취득세(A), 레저세(B), 소비세(C), 주민세(D), 재산세(E),지방소득세(F),자동차세(G),지방소비세(H) 로 구성된 목록입니다
자치구 징수(추계)액 합계(∑A∼H) 취득세(A) 레저세(B) 담배소비세(C) 주민세(D) 재산세(E) 지방소득세(F) 자동차세(G) 지방소비세(H)
3,129,089 1,207,507 106,779 222,022 25,390 0 614,548 507,926 444,917
본청 1,270,715 312,732 - 222,022 609 - 3,354 287,081 444,917
중구 57,359 22,950 2,393 - 864 - 28,287 2,865 -
서구 43,427 19,364 - - 823 - 17,585 5,655 -
동구 66,642 22,832 7,259 - 935 - 30,861 4,755 -
영도구 36,792 17,385 - - 791 - 12,483 6,133 -
부산진구 189,046 81,543 3,102 - 2,957 - 78,698 22,746 -
동래구 123,849 68,967 - - 1,816 - 35,147 17,919 -
남구 115,987 56,419 - - 1,655 - 39,722 18,191 -
북구 86,266 41,394 - - 1,613 - 23,187 20,072 -
해운대구 261,449 133,910 - - 2,769 - 92,244 32,526 -
사하구 128,872 62,509 - - 2,120 - 43,142 21,101 -
금정구 128,451 57,163 16,749 - 1,749 - 36,312 16,478 -
강서구 290,755 140,410 70,030 - 1,579 - 67,613 11,123 -
연제구 119,572 57,174 7,246 - 1,496 - 39,960 13,696 -
수영구 99,248 62,131 - - 1,229 - 24,198 11,690 -
사상구 110,659 50,624 - - 2,385 - 41,755 15,895 -

※ 구성항목별 합계 및 차감금액은 소수점이하 단수 조정으로 상이할 수 있음.

부산광역시 시·군 일반조정교부금 교부현황(16년 결산기준)

시·군별 일반조정교부금 교부액

(단위 : 백만원)

시·군별 일반조정교부금 교부액에 관한 표 이고 시·군,인구수산정액(A),징수실적산정액(B),재정력역지수 산정액(C),산정액(D=A+B+C),감액 또는 보전액(E), 최종 산정액(F=D±E), 원전·화전지역자원시설세 로 구성된 목록입니다
시·군 인구수 산정액(A) 징수실적 산정액(B) 재정력역지수 산정액(C) 산정액(D=A+B+C) 감액 또는 보전액(E) 최종 산정액(F=D±E) 비고
원전·화전 지역자원 시설세
12,944 7,767 5,178 25,889 0 25,889 26,133
기장군 12,944 7,767 5,178 25,889 - 25,889 26,133

※ 구성항목별 합계 및 차감금액은 소수점이하 단수 조정으로 상이할 수 있음.


시·군별 조정교부금 재원 및 일반조정교부금 규모

(단위 : 백만원)

시·군별 조정교부금 재원 및 일반조정교부금 규모에 관한 표 이고시·군, 지역자원시설세(A), 취득세(B),레저세(C),등록면허세 (D),지방소비세할당액(E),계(F=A~E),비율(27% 또는 47%)(G),산정액(H=F*G),일반교부율(I),최종산정액(J=H*I) 으로 구성된 목록입니다
시·군 지역자원시설세(A) 취득세(B) 레저세(C) 등록면허세(D) 지방소비세할당액(E) 계(F=A~E) 비율(27% 또는 47%)(G) 산정액(H=F*G) 일반교부율(I) 최종산정액(J=H*I)
56 79,914 0 6,259 20,309 106,538   28,765   25,889
기장군 56 79,914 0 6,259 20,309 106,538 27% 28,765 90% 25,889

※ 구성항목별 합계 및 차감금액은 소수점이하 단수 조정으로 상이할 수 있음.

지방재정 조기집행 실적
  • 조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2016년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 58%이며, 광역자치단체는 59.5%, 기초자치단체와 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

지방재정 조기집행 실적 표 이고 조기집행 대상액(A), 조기집행 목표액(B),집행액(C),대상액 대비 집행률(D=C/A*100), 목표액 대비 집행률(E=C/B*100) 로 구성된 목록입니다
조기집행 대상액(A) 조기집행 목표액(B) 집행액(C) 대상액 대비 집행률(D=C/A*100) 목표액 대비 집행률(E=C/B*100)
77,461 45,699 47,228 60.97% 103.35%
감사결과
  • 우리 부산시가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시・도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.
    재정분야 감사결과 표 이고 감사기관명, 처분일시, 제 목(감사내용), 처분내용 (행정상・재정상), 처리결과 로 구성된 목록입니다
    감사기관명 처분일시 제 목
    (감사내용)
    처분내용 (행정상・재정상) 처리결과
    감사원 2015.3.18. 재난관리기금 목적 외 사용 등 집행 부적정 재난관리기금 상환 방안마련 2020년까지 상환 추진중
    2015.3.18. 재해·재난기금의 통합관리기금 예탁 부적정 재난·재해기금 통합관리기금으로 예탁 금지 2016년 기금운용 계획반영
    2015.6.5. 노인복지시설 기능보강 사업 지도·감독 소홀 사업변경승인 업무관련자 주의 관련자 주의처분(2015.6.11)
    2015.9.8. 부산국제영화제조직위원회 회계집행 에 대한 검사·감독 부적정 보조금 검사·감독 철저 및 관련자 고발 관련자 고발(2015.12.11)
    2015.12.4. 취득세 감면 보전에 따른 조정교부금 미지급 1,188억원 지급 1,188억원 교부(2015.8.3, 12.18)

    보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

  • 감 사 원 http://www.bai.go.kr/bai/index.do

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2024-09-11

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