세입예산
1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2017년도 우리시의 세입예산규모와 내용입니다.
(단위 : 백만원, %)
세입예산 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
11,292,658 | 7,746,803 | 699,994 | 1,644,342 | 1,201,519 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세입예산규모
(단위 : 백만원)
2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|
9,143,594 | 9,323,188 | 10,020,444 | 11,147,652 | 11,292,658 |
- 당초예산 총계기준
세입재원별 연도별 현황(일반회계)
(단위 : 백만원, %)
세입재원별 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | |||||
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금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 6,139,474 | 100 | 6,335,242 | 100 | 6,880,522 | 100 | 7,591,397 | 100 | 7,746,803 | 100 |
지방세 | 2,778,111 | 45.3 | 2,873,599 | 45.4 | 3,215,727 | 46.7 | 3,606,403 | 47.5 | 3,810,392 | 49.2 |
세외수입 | 553,954 | 9.0 | 299,427 | 4.7 | 172,423 | 2.5 | 154,604 | 2.0 | 190,003 | 2.4 |
지방교부세 | 1,051,196 | 17.1 | 931,220 | 14.7 | 920,000 | 13.4 | 824,000 | 10.8 | 722,000 | 9.3 |
보조금 | 1,513,093 | 24.6 | 1,644,153 | 25.9 | 1,973,764 | 28.7 | 2,146,868 | 28.3 | 2,238,237 | 28.9 |
지방채 | 243,120 | 4.0 | 269,820 | 4.3 | 231,980 | 3.4 | 225,545 | 3.0 | 276,573 | 3.6 |
보전수입 등 및 내부거래 | - | - | 317,023 | 5.0 | 366,628 | 5.3 | 633,977 | 8.4 | 509,598 | 6.6 |
- 당초예산 총계기준
세출예산
1년 동안 우리시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.
(단위 : 백만원, %)
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
11,292,658 | 7,746,803 | 699,994 | 1,644,342 | 1,201,519 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세출예산규모 현황
(단위 : 백만원)
2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|
9,143,594 | 9,323,188 | 10,020,444 | 11,147,652 | 11,292,658 |
- 당초예산 총계기준
세출분야별 연도별 현황(일반회계)
(단위 : 백만원, %)
분야별 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 6,139,474 | 100 | 6,335,242 | 100 | 6,880,522 | 100 | 7,591,397 | 100 | 7,746,803 | 100 |
일반공공행정 | 856,996 | 14.0 | 932,886 | 14.7 | 943,345 | 13.7 | 1,097,707 | 14.5 | 1,129,951 | 14.6 |
공공질서・안전 | 101,213 | 1.6 | 106,489 | 1.7 | 136,968 | 2.0 | 364,293 | 4.8 | 368,778 | 4.8 |
교육 | 569,891 | 9.3 | 569,868 | 9.0 | 587,918 | 8.5 | 623,184 | 8.2 | 644,299 | 8.3 |
문화 및 관광 | 240,891 | 3.9 | 252,088 | 4.0 | 239,414 | 3.5 | 302,167 | 4.0 | 363,116 | 4.7 |
환경보호 | 119,983 | 1.9 | 80,079 | 1.2 | 84,640 | 1.2 | 86,390 | 1.1 | 113,251 | 1.5 |
사회복지 | 1,858,553 | 30.3 | 2,148,028 | 34.0 | 2,499,167 | 36.3 | 2,703,485 | 35.6 | 2,780,100 | 35.9 |
보 건 | 79,964 | 1.3 | 92,237 | 1.4 | 107,279 | 1.6 | 125,943 | 1.7 | 133,536 | 1.7 |
농림해양수산 | 187,000 | 3.1 | 144,092 | 2.3 | 153,203 | 2.2 | 138,960 | 1.8 | 147,568 | 1.9 |
산업・중소기업 | 231,419 | 3.8 | 234,638 | 3.7 | 278,034 | 4.0 | 304,086 | 4.0 | 315,958 | 4.1 |
수송 및 교통 | 982,612 | 16.0 | 949,677 | 15.0 | 974,469 | 14.2 | 1,069,076 | 14.1 | 972,339 | 12.5 |
국토・지역개발 | 406,813 | 6.6 | 291,896 | 4.6 | 326,504 | 4.8 | 357,948 | 4.7 | 358,547 | 4.6 |
과학기술 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
예비비 | 67,208 | 1.1 | 66,384 | 1.0 | 63,277 | 0.9 | 70,328 | 0.9 | 59,491 | 0.8 |
기 타 | 436,931 | 7.1 | 466,880 | 7.4 | 486,304 | 7.1 | 347,830 | 4.6 | 359,869 | 4.6 |
- 당초예산 총계기준
중기지방재정계획
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중・장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리시의 중기지방재정계획입니다.
연도별 재정전망
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 합계 | 연평균 증가율 |
|
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세입 | 11,966,096 | 12,277,203 | 12,247,652 | 12,473,308 | 12,830,489 | 61,794,748 | 1.8 | |
자체수입 | 5,071,667 | 5,203,213 | 5,291,063 | 5,362,561 | 5,461,367 | 26,389,871 | 1.9 | |
이전수입 | 3,723,972 | 3,970,480 | 4,043,040 | 4,194,769 | 4,534,232 | 20,466,493 | 5.0 | |
지방채 | 474,386 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 2,154,386 | 3.0 | |
보전수입 등 및 내부거래 | 2,696,071 | 2,683,510 | 2,493,549 | 2,495,978 | 2,414,890 | 12,783,998 | 2.7 | |
세출 | 11,966,096 | 12,277,203 | 12,247,652 | 12,473,308 | 12,830,489 | 61,794,748 | 1.8 | |
경상지출 | 3,652,787 | 3,530,449 | 3,457,482 | 3,465,987 | 3,337,227 | 17,443,932 | 2.2 | |
사업수요 | 8,313,309 | 8,746,754 | 8,790,170 | 9,007,321 | 9,493,262 | 44,350,816 | 3.4 |
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100
지역통합재정통계
지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧ 공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.다음은 우리 시의 지역통합재정통계입니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 2016년 당초예산(A) | 2017년 예산(B) | 증감액(B-A) | 비율(B-A)/A |
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합계 | 17,338,032 | 17,479,965 | 141,933 | 0.81% |
부산광역시 | 11,147,652 | 11,292,658 | 145,006 | 1.30% |
교육청 | 3,457,703 | 3,635,672 | 177,969 | 5.15% |
공사‧공단 | 2,290,829 | 2,086,031 | △204,798 | △8.94% |
출자‧출연기관 | 441,848 | 465,604 | 23,756 | 5.38% |
- 당초예산 총계기준
- 공사‧공단(6개)
- 부산교통공사, 부산도시공사, 부산관광공사, 부산시설공단, 부산환경공단, 부산지방공단스포원
- 출자출연기관(18개)
- (주)벡스코, 아시아드CC(주), 부산의료원, (재)부산여성가족개발원, (재)부산발전연구원, (재)부산영어방송재단, (재)부산경제진흥원, 부산신용보증재단, (재)부산디자인센터, (재)부산테크노파크, (재)부산정보산업진흥원, (재)부산복지개발원, 부산문화재단, 부산국제교류재단, (재)영화의전당, (재)부산도시재생지원센터, (재)부산과학기술기획평가원, (재)부산문화회관
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